正在加载...现在申报2023年的汇算清缴,分录有一笔是收到2022年企税退税,本来是红冲,但有人说所得税费用负数不好,然后改成了计入未分配利润,现在导致资产负债表与利润表不平,刚好差这笔,请问该怎么解决?#出纳#
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老师,公司一般纳税人,社保由公司全部承担,凭证 计提时:借管理费用 贷应付职工薪酬-社保;借应付职工薪酬-社保 贷银行存款,这样做凭证对吗?然后汇算清缴时代扣个人部分调增#出纳#
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老师 ,请问汇算清缴 补的所得税怎么做账?#出纳#
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老师,请问我账上,就是有其他应收款,这个里面主要就是各个店铺的费用,比如说天猫抖音店铺收取的平台服务费啊,下个月收到票之后我就入账了,就结转成费用了。但是有些费用平台就没有给开票,就是无票费用嘛,去年无票的这一部分我一直没有结转,那我是要在汇算清缴前把他结转了吗?#出纳#
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您好,我现在正在填汇算清缴里面的利润表和资产负债表。因为成本很多没有拿到发票(电脑账是暂估出入库的,目前没有调整账务,打算在申报的时候,调整报表),成本下调,利润就增加,利润表是调整好了,那请问我的资产负债表要如何调整呢。因为资产负债表是填的财务账年终数据,现在和调过的利润表不匹配了,想问下该如何调整?或者说有什么更好的办法处理这种情况,让汇算清缴容易申报。(小规模公司)#出纳#
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